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Finalité de la fonction:
Participer à la gestion et au contrôle des risques inhérents aux activités internes ou à des risques externes dits risques
opérationnels ou de non-conformité.
Activités Principales:
• Préparation des missions de contrôle interne :
- Collecter les informations disponibles sur l’environnement de la mission
- Animer des réunions préparatoires
- Aider à la préparation des entretiens (définir la matière requise pour réaliser les contrôles)
- Préparer les travaux de contrôle
• Réalisation du plan de contrôle interne :
- Collecter et exploiter les informations
- Conduire les analyses
- Appliquer la démarche définie par le responsable du département
- Contrôler les résultats produits
- Formuler les conclusions et rédiger les parties du rapport qui sont sous sa responsabilité
• Organisation de l’activité :
- Effectuer un reporting d’activité régulier à sa hiérarchie
- Documenter les process du contrôle interne et les process contrôlés (collecte les preuves de contrôle)
- Réaliser les comptes rendus des missions de contrôle réalisées
• Gestion des activités de sureté :
- Réaliser des enquêtes de fraude interne
- Rédiger un rapport d’enquête et formuler des recommandations
- Présenter les conclusions de l’enquête dans un comité de traitement de l’incident (CTI)
• Conformité :
- Animer comme formateur occasionnel les formations du Corpus Règlementaire
Indicateurs de performance:
• Justesse des informations collectées
• Exhaustivité / cohérence des données
• Couverture du périmètre de contrôle
• Respect du plan et des délais des contrôles, de restitution
• Respect du planning des missions
• Délais et qualité des reporting
• Qualité des informations remontées
• Qualité et pertinence des recommandations
Profil:
Diplômé(e) d'une formationBac + 5 en audit, contrôle interne,juridique ou finance, vous disposez d'uneexpérience professionnelle de 4 à 5 ans en tant
que Contrôleur interne .